是指我們根據中國注冊會(huì )計師審計準則的規定,對公司財務(wù)報表實(shí)施審計程序并出具審計報告,以提高財務(wù)報表預期使用者對財務(wù)報表的信賴(lài)程度。我們的財務(wù)報表審計服務(wù)主要包括各類(lèi)企業(yè)的年度財務(wù)報表審計、各類(lèi)專(zhuān)項審計(包括對特殊目的財務(wù)報表進(jìn)行審計、收購項目審計、高新技術(shù)企業(yè)認定、經(jīng)濟責任審計、清算審計、社保資金繳納情況審計以及財政資金申請和使用情況審計等等)。
財務(wù)報表審閱:
是指我們根據《中國注冊會(huì )計師審閱準則第2101號——財務(wù)報表審閱》的規定,在實(shí)施審閱程序的基礎上,說(shuō)明是否注意到某些事項,使我們相信財務(wù)報表沒(méi)有按照適用的會(huì )計準則和相關(guān)會(huì )計制度的規定編制,未能在所有重大方面公允反映被審閱單位的財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現金流量。我們的財務(wù)報表審閱服務(wù)所提供的是有限保證。
內部控制鑒證:
是指我們根據《企業(yè)內部控制審計指引》及中國注冊會(huì )計師執業(yè)準則的規定,對已執行《企業(yè)內部控制基本規范》及其配套指引的企業(yè)所提供的內部控制審計服務(wù)以及根據《中國注冊會(huì )計師其他鑒證業(yè)務(wù)準則第3101號——歷史財務(wù)信息審計或審閱以外的鑒證業(yè)務(wù)》的規定,對尚未執行《企業(yè)內部控制基本規范》的企業(yè)所提供的內部控制鑒證服務(wù)。我們的內部控制鑒證服務(wù)既有利于促進(jìn)企業(yè)健全內部控制體系,又能增強企業(yè)財務(wù)報告的可靠性。
預測性財務(wù)信息審核:
是指我們根據《中國注冊會(huì )計師其他鑒證業(yè)務(wù)準則第3111號——預測性財務(wù)信息的審核》的規定,對公司依據對未來(lái)可能發(fā)生的事項或采取的行動(dòng)的假設而編制的財務(wù)信息(如盈利預測報告等)實(shí)施審核并出具報告。我們的預測性財務(wù)信息審核服務(wù)可以增強公司預測性信息的可信賴(lài)程度。
對財務(wù)信息執行商定程序:是指我們根據《中國注冊會(huì )計師相關(guān)服務(wù)準則第4101號——對財務(wù)信息執行商定程序》的規定,針對特定財務(wù)數據、單一財務(wù)報表或整套財務(wù)報表等財務(wù)信息執行與委托方商定的具有審計性質(zhì)的程序,并就執行的商定程序及其結果出具報告。我們的商定程序服務(wù)僅報告執行的商定程序及其結果,并不提出鑒證結論。
代編業(yè)務(wù):
是指我們根據《中國注冊會(huì )計師相關(guān)服務(wù)準則第4111號——代編財務(wù)信息》的規定,運用會(huì )計而非審計的專(zhuān)業(yè)知識和技能,代客戶(hù)編制一套完整或非完整的財務(wù)報表,或代為收集、分類(lèi)和匯總其他財務(wù)信息。我們的代編業(yè)務(wù)服務(wù)使用的程序并不旨在、也不能對財務(wù)信息提出任何鑒證結論。
驗資:
是指我們根據《中國注冊會(huì )計師審計準則第1602號——驗資》的規定,通過(guò)審驗注冊資本的實(shí)收情況或注冊資本及實(shí)收資本的變更情況,出具驗資報告來(lái)為客戶(hù)提供驗資服務(wù)。我們的驗資服務(wù)主要包括設立驗資、變更驗資、發(fā)行證券募集資金驗資、發(fā)行證券申購資金總額驗證等等。